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      衢州市檔案館2020年決算公開

      發布時間: 2021.08.30   來源:辦公室

      一、概況..............................................................................................................( 2?)

      (一)部門(單位)職責........................................................................................( 2?)

      (二)機構設置....................................................................................................( 3?)

      二、2020年度部門(單位)決算公開表......................................................................( 3?)

      三、2020年度部門(單位)決算情況說明.....................................................................( 4?)

      (一)收入支出決算總體情況說明.............................................................................( 4?)

      (二)收入決算情況說明........................................................................................( 4?)

      (三)支出決算情況說明........................................................................................( 4?)

      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明................................................................( 4)

      (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................................................( 5)

      (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明..................................................( 7?)

      (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明..............................................( 8?)

      (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明...........................................( 9?)

      (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明....................................( 10?)

      (十)機關運行經費支出說明...............................................................................(12?)

      (十一)政府采購支出說明..................................................................................( 12?)

      (十二)國有資產占有情況說明............................................................................( 12?)

      (十三)預算績效情況說明..................................................................................( 12?)

      四、名詞解釋......................................................................................................( 18)

      ?

      ?一、概況

      (一)部門(單位)職責

      1. 貫徹執行中央、省和市有關檔案、黨史、地方志工作的法律法規規章及有關規定、制度。集中統一管理市級重要檔案資料,保守黨和國家秘密,維護檔案資料完整與安全。

      2.依法接收、征集、保管市級黨政機關、團體、企事業單位的檔案,收集各個歷史時期政權機構、社會組織、著名人物的檔案,征集對國家和社會具有長久保存價值的重要檔案資料,開展主動建檔存史工作。

      3.開展檔案和資料的整理、鑒定、保管、保護、修復、復制和統計等各項基礎業務工作。

      4.開展檔案資料利用服務工作,提供檔案資料查閱利用,依法公布檔案,研究、編纂、出版檔案史料,為黨委和政府決策提供參考,為社會提供服務。

      5.開展檔案、黨史、地方志宣傳和檔案文化建設,舉辦檔案陳列展覽,建設管理社會宣傳教育基地,滿足社會檔案文化需求。

      6.開展本館檔案信息化建設,負責市級重要公共數據、電子檔案的長久保存和日常管理,采用先進技術管理檔案和資料,保證數字檔案資源的安全和有效利用。

      7.提供全市檔案、黨史、地方志相關工作的業務指導服務。組織開展館際合作和業務交流。推進區域檔案信息資源共享,開展區域檔案學術理論研究和檔案保護技術工作,開展檔案利用合作交流和境外檔案征集。

      8.完成市委、市政府交辦的其他任務。

      (二)機構設置

      (部門)從預算單位構成看,衢州市檔案館部門決算包括:局本級決算。

      (單位)從預算單位構成看,本單位內設:辦公室、宣傳文化處、保管利用、信息技術處、檔案征集處、黨史文獻處、方志編纂處

      二、2020年度部門(單位)決算公開表

      詳見附表

      三、2020年度部門(單位)決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      2020年度收入總計2,466.21萬元,支出總計2,466.21萬元,與2019年度相比,各增加763.88萬元,增長44.87%。主要原因是:政府投資項目(新館建設項目)增加

      (二)收入決算情況說明

      本年收入合計2,466.21萬元;包括財政撥款收入2,466.21萬元(其中,一般公共預算1,538.96萬元,政府性基金預算927.26萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

      (三)支出決算情況說明

      本年支出合計2,466.21萬元,其中基本支出1,168.37萬元,占47.37%;項目支出1,297.85萬元,占52.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收入總計2,466.21萬元,支出總計2,466.21萬元,與2019年相比,各增加768.3萬元,增長/45.25%。主要原因是政府投資項目(新館建設項目)增加財政撥款支出年初預算數2237.7萬元,完成年初預算的110.21%主要原因是2019年末的政府投資項目(新館建設)在2020年初支付

      (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出1,538.96萬元,占本年支出合計的62.4%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.73萬元,下降3.56%。主要原因是:人員經費減少(兩名在職人員退休)

      2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出1,538.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,348.46萬元,占87.62%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0.18萬元,占0.01%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出96.15萬元,占6.25%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出94.16萬元,占6.12%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

      3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1464.65萬元,支出決算為1,538.96萬元,完成年初預算的105.07%,主要原因是人員經費因社保、公積金基數的調整而有所增加其中:

      一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)年初預算為842.04萬元,支出決算為978.05萬元,完成年初預算的116.15%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員支出增加

      一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項)。年初預算為15萬元,支出決算為3.84萬元,完成年初預算的25.6%,決算數小于預算數的主要原因是原申報內容主要用于有償征集衢州日報資深時政攝影記者的照片和底片檔案,因與其達成無償捐贈,故該筆經費未按計劃列支。整理重點檔案的經費在次年支付

      一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出。年初預算為356.79萬元,支出決算為310.85萬元,完成年初預算的87.12%,決算數小于預算數的主要原因是本單位開源節流,水電費減少

      一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)。年初預算為65萬元,支出決算為55.73萬元,完成年初預算的85.74%,決算數小于預算數的主要原因是項目經費有結轉下一年使用的情況。

      教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.18萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的省補專項在該項列支。

      社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為45.46萬元,支出決算為42.17萬元,完成年初預算的92.76%,決算數小于預算數的主要原因是兩名在職人員退休。

      社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為22.73萬元,支出決算為21.09萬元,完成年初預算的92.78%,決算數小于預算數的主要原因是兩名在職人員退休。

      社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)。年初預算為35.96萬元,支出決算為32.89萬元,完成年初預算的91.46%,決算數小于預算數的主要原因是一名離休人員去世,離休人員減少。

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為81.67萬元,支出決算為94.16萬元,完成年初預算的115.29%,決算數大于預算數的主要原因是每年公積金基數調增。

      (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,168.37萬元,其中:

      人員經費1,021.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出

      公用經費146.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

      1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

      2020年度政府性基金預算財政撥款支出927.26萬元,占本年支出合計的37.6%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加825.04萬元,增長807.12%。主要原因是:2019年新館建設項目的部分款項在2020年支付

      2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

      2020年度政府性基金預算財政撥款支出927.26萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出927.26萬元,占100%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

      3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

      2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為725.8萬元,支出決算為927.26萬元,完成年初預算的127.76%,主要原因是2019年的新館建設項目部分款項在2020年支付其中:

      城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。年初預算為725.8萬元,支出決算為886.39萬元,完成年初預算的122.13%,決算數大于預算數的主要原因2019年的新館建設項目部分款項在2020年支付

      城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為40.86萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是政府投資項目備案后,預算下達的科目與年初預算不符

      (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

      本部門(單位)2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排

      (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

      2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為6萬元,支出決算為1.11萬元,完成預算的18.5%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約

      2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

      2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位沒有因公出國(境)費用支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位沒有公務用車購置及運行維護費支出;公務接待費支出決算為1.11萬元,占100%,與2019年度相比,減少1.94萬元,下降63.61%,主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制公務招待費。具體情況如下:

      (1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有因公出國(境)費用支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

      (2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是因公車改革,我單位無公務用車購置及運行維護費支出。

      公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是因公車改革,我單位無公務用車購置費支出。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

      公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是因公車改革,我單位無公務用車運行維護費支出。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

      (3)公務接待費預算數為6萬元,支出決算為1.11萬元,完成預算的18.5%。主要用于接待公務用餐等支出。決算數小于預算數的主要原因是我單位積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待14團組,累計117人次。

      外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待費用支出。接待0團組,0人次。

      其他國內公務接待支出1.11萬元,主要用于公務接待用餐支出。接待14團組,117人次。

      (十)機關運行經費支出說明

      2020年度機關運行經費年初預算數為100萬元,支出決算為146.91萬元,完成年初預算的146.91%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算跟決算取數不一致;比2019年度減少6.82萬元,下降4.44%,主要原因是人員減少

      (十一)政府采購支出說明

      2020年度政府采購支出總額73.62萬元,其中:政府采購貨物支出10.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出62.78萬元。授予中小企業合同金額73.62萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (十二)國有資產占有情況說明

      截至2020年12月31日,衢州市檔案館共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。?

      (十三)預算績效情況說明

      1.預算績效管理工作開展情況。

      根據預算績效管理要求,衢州市檔案館組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目10個,共涉及資金370.59萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2020年度館藏檔案數字化(二期)衢州市檔案館新館建設項目2個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金927.26萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%

      本年無部門評價。

      本年無部門整體支出績效評價。

      本年無下屬部門或單位整體支出績效評價

      2.部門(單位)決算中項目績效自評結果

      衢州市檔案館在2020年度部門決算中反映《衢州年鑒(2020)》編纂出版衢州市檔案館物業管理費項目績效自評結果。

      《衢州年鑒(2020)》編纂出版項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分97分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為30萬元,執行數為29.79萬元,完成預算的99.3%。項目績效目標完成情況:按時完成100萬字的《衢州年鑒(2020)》相關費用支出。發現的問題及原因:年鑒的出版需要經過資料收集、整理、編纂、修改、審核,最后還需要進行招投標,耗時較長,導致年底不能完全發行下一步改進措施:加快前期的資料收集、整理、編纂、修改、審核工作,進而加快印刷的招投標工作,盡早完成出版工作。


      衢州市市級項目支出績效自評表

      (2020 年度)

      項目名稱

      《衢州年鑒(2020)》編纂出版

      主管部門

      衢州市檔案館

      實施單位

      衢州市檔案館

      項目資金(萬元)

      ?

      年初預算數

      全年預算數

      全年執行數

      執行率

      年度資金總額

      30

      30

      29.78

      99.30%

      其中:當年財政撥款

      30

      30

      29.78

      99.30%

      ????上年結轉資金

      0

      0

      0

      0

      ????其他資金

      0

      0

      0

      0

      年度總體目標

      預期目標

      實際完成情況

      《衢州年鑒(2020)》編纂出版

      完成

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      年度指標值

      實際完成值

      權重

      得分

      偏差原因分析及改進措施

      產出指標

      數量指標

      數量完成率

      每冊100萬字,共1200冊

      90%

      20%

      18

      因受疫情影響,付印有點滯后于。下一步將加強與印刷單位溝通,盡快出版。

      質量指標

      質量達標率

      全面、系統、真實

      100%

      20%

      20

      ?

      時效指標

      完成及時性

      按時完成培訓、初稿撰寫、統稿定稿、付印等

      90%

      10%

      9

      因受疫情影響,付印有點滯后。下一步將加強與出版單位溝通,盡快出版。

      成本指標

      成本節約率

      在預算范圍內完成工作任務

      100%

      10%

      10

      ?

      效益指標

      經濟效益指標

      指標1:

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      社會效益指標

      記錄年度歷史

      客觀真實

      100%

      20%

      20

      ?

      滿意度指標

      服務對象滿意度指標

      指導部門撰稿

      撰寫合格年鑒初稿

      100%

      20%

      20

      ?

      總分

      100

      97

      ?

      自評結論

      ???良□ ??中□ ??差□

      總分高于90分(含)的結論為“優”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。

      ?

      ?

      衢州市檔案館物業管理費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為114.33萬元,執行數為114.33萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是確保檔案館檔案實體和檔案信息安全;二是完成2020年12個月的物業管理費用發現的問題及原因:暫無。下一步改進措施:暫無


      衢州市市級項目支出績效自評表

      ( ?2020 ?年度)

      項目名稱

      衢州市檔案館物業管理費

      主管部門

      衢州市檔案館

      實施單位

      衢州市檔案館

      項目資金(萬元)

      ?

      年初預算數

      全年預算數

      全年執行數

      執行率

      年度資金總額

      114.33

      114.33

      114.33

      100%

      其中:當年財政撥款

      114.33

      114.33

      114.33

      100%

      ????上年結轉資金

      ?

      ?

      ?

      ?

      ????其他資金

      ?

      ?

      ?

      ?

      年度總體目標

      預期目標

      實際完成情況

      一是確保檔案館檔案實體和檔案信息安全;二是完成2020年12個月的物業管理費用

      完成

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      年度指標值

      實際完成值

      權重

      得分

      偏差原因分析及改進措施

      產出指標

      數量指標

      12個月的物業管理費

      12個月

      12個月

      40

      40

      ?

      質量指標

      確保檔案館絕對安全和正常運轉

      確保檔案館絕對安全和正常運轉

      確保檔案館絕對安全和正常運轉

      40

      40

      ?

      時效指標

      指標1:

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      成本指標

      指標1:

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      效益指標

      經濟效益指標

      為衢州各類經濟組織的生產、經營提供檔案服務,為衢州經濟的轉型升級服務 ??

      ?

      ?

      10

      10

      ?

      社會效益指標

      擔負起“為黨管檔、為國守史”的神圣職責,為衢州人民的美滿幸福和諧服務

      ?

      ?

      10

      10

      ?

      滿意度指標

      服務對象滿意度指標

      指標1:

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      總分

      100

      100

      ?

      自評結論

      ???良□ ??中□ ??差□

      總分高于90分(含)的結論為“優”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。

      ?

      3.?財政評價項目績效評價結果

      4.?部門評價項目績效評價結果

      無。

      四、名詞解釋

      1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

      7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

      10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

      11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

      13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

      15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      17.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行費用(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      18.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項):反映中央和地方各級檔案館的支出,包括檔案資料征集,檔案搶救、保護、編纂、修復、現代化管理、檔案信息資源開發、提供、利用,檔案館設備購置、維護,檔案陳列展覽等方面的支出。

      19.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項):反映其他用于檔案事務方面的支出。

      20.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

      21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項):反映其他用于行政事業單位養老方面的支出。

      24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      25.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項):反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

      26.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

      27.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映各部門舉辦的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校(包括研究生)的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。


      附件:2020年決算公開表.xls


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